2022年度湘潭市司法局部门决算
湘潭市司法局 xtsf.xiangtan.gov.cn 发布时间:2023-09-04 09:11
2022年度湘潭市司法局部门决算
目 录
第一部分 湘潭市司法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市司法局概况
一、部门职责
(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治市和法治政府建设考核工作。
(二)贯彻执行国家、省关于司法行政工作的方针政策和法律法规。编制全市司法行政工作发展中、长期规划和年度计划并监督实施。
(三)承担统筹规划市政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,报市政府批准后组织实施。负责跟踪了解各有关部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。
(四)负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。
(五)承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂、报备工作。
(六)负责指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办市政府及其部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责县市区规范性文件备案审查工作和市政府规范性文件的报备工作。组织开展规范性文件清理工作。承担市政府法律顾问工作,负责对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。
(七)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作。
(八)督促指导市直有关单位规范政府合同管理,负责市政府重大投资项目合同的起草或审核。
(九)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。组织市政府常务会议学法活动。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(十)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。
(十一)管理市强制隔离戒毒所。指导监督司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。指导、支持和协助全市社区戒毒(康复)工作。
(十二)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。
(十三)负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业资格证书申请的初审、呈报和证书发放有关工作,负责法律职业资格证书取得者的有关管理工作。
(十四)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(十五)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。管理直属单位领导班子和领导干部。协助各县市区管理司法局领导干部。
(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘潭市司法局内设机构包括:本单位共有编制人数92人,实有人数83人。内设科室21个,分别为:办公室、信息化建设与宣传工作科、法治调研与督察科、立法科、戒毒管理科、社区矫正管理科(市社区矫正管理局)、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、行政执法协调监督科(审批服务科)、规范性文件管理科、合同审查管理科(市政府合同审查管理处)、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科(人民监督员选任管理办公室)、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格与公证司法鉴定管理科、装备财务保障科、政治部(警务部)、局直机关党委、局直机关纪委、离退休人员管理服务科。
(二)决算单位构成
湘潭市司法局无下属单位,因此,湘潭市司法局2022年单位决算即湘潭市司法局。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:湘潭市司法局(本级) |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,101.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
314.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
2,768.02 |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
68.61 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
96.45 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
3,170.23 |
本年支出合计 |
58 |
3,178.68 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
11.13 |
年末结转和结余 |
60 |
2.69 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
3,181.37 |
总计 |
62 |
3,181.37 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:湘潭市司法局(本级) |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
3,170.23 |
3,101.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.61 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
314.21 |
314.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
287.84 |
287.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
178.23 |
178.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
109.61 |
109.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
2,759.58 |
2,690.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.61 |
||
20406 |
司法 |
2,732.55 |
2,663.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.61 |
||
2040601 |
行政运行 |
1,802.29 |
1,768.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.86 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
302.29 |
302.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
159.43 |
159.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040607 |
公共法律服务 |
192.81 |
192.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
49.89 |
49.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040612 |
法治建设 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
189.99 |
155.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.75 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:湘潭市司法局(本级) |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
3,178.68 |
2,265.23 |
913.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
314.21 |
287.84 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
287.84 |
287.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
178.23 |
178.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
109.61 |
109.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
26.37 |
0.00 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26.37 |
0.00 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
2,768.02 |
1,880.94 |
887.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
2,740.99 |
1,880.94 |
860.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
1,813.34 |
1,813.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
302.29 |
13.98 |
288.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
159.43 |
30.65 |
128.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040607 |
公共法律服务 |
192.81 |
5.87 |
186.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
49.89 |
0.00 |
49.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040612 |
法治建设 |
35.83 |
0.24 |
35.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
187.39 |
16.86 |
170.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:湘潭市司法局(本级) |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,101.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
314.21 |
314.21 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
2,690.97 |
2,690.97 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
27 |
3,101.63 |
本年支出合计 |
59 |
3,101.63 |
3,101.63 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
3,101.63 |
总计 |
64 |
3,101.63 |
3,101.63 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:湘潭市司法局(本级) |
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
合计 |
3,101.63 |
2,220.33 |
881.30 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
314.21 |
287.84 |
26.37 |
||
20106 |
财政事务 |
287.84 |
287.84 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
178.23 |
178.23 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
109.61 |
109.61 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
26.37 |
0.00 |
26.37 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26.37 |
0.00 |
26.37 |
||
204 |
公共安全支出 |
2,690.97 |
1,836.04 |
854.93 |
||
20406 |
司法 |
2,663.94 |
1,836.04 |
827.90 |
||
2040601 |
行政运行 |
1,768.44 |
1,768.44 |
0.00 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
302.29 |
13.98 |
288.32 |
||
2040605 |
普法宣传 |
159.43 |
30.65 |
128.78 |
||
2040607 |
公共法律服务 |
192.81 |
5.87 |
186.94 |
||
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
49.89 |
0.00 |
49.89 |
||
2040612 |
法治建设 |
35.83 |
0.24 |
35.59 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
155.24 |
16.86 |
138.38 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:湘潭市司法局(本级) |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,700.43 |
302 |
商品和服务支出 |
215.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
388.92 |
30201 |
办公费 |
8.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
347.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
38.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.14 |
30106 |
伙食补助费 |
67.27 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
5.17 |
30205 |
水费 |
2.56 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.61 |
30206 |
电费 |
14.03 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.31 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
82.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
30211 |
差旅费 |
1.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
144.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
9.65 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
486.32 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
304.43 |
30215 |
会议费 |
1.19 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.10 |
30216 |
培训费 |
5.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
110.07 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
185.79 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.14 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.78 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
1.92 |
30227 |
委托业务费 |
4.52 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
34.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
4.25 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.47 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
73.18 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.73 |
||||||
人员经费合计 |
2,004.87 |
公用经费合计 |
215.46 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:湘潭市司法局(本级) |
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:湘潭市司法局(本级) |
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。我单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开09表 |
|||||||||||
部门:湘潭市司法局(本级) |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
23.25 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
19.20 |
4.05 |
21.22 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
2.38 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,181.37万元。与上一年度相比,收、支总计各增加546.47万元,增长20.74%。主要原因是本年新增合同清查工作经费、创建“全国法治政府建设示范市”工作经费、2021法考工作经费等项目指标支出和在职、退休人员基础绩效奖支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,170.23万元,其中:财政拨款收入3,101.63万元,占97.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入68.61万元,占2.16%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,178.68万元,其中:基本支出2,265.23万元,占71.26%;项目支出913.45万元,占28.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,101.63万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加510.09万元,增长19.68%。主要原因是本年新增合同清查工作经费、创建“全国法治政府建设示范市”工作经费、2021法考工作经费等项目指标支出和在职、退休人员基础绩效奖支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,101.63万元,占本年支出合计的97.58%。与上一年度相比,财政拨款支出增加510.09万元,增长19.68%。主要是因为本年新增合同清查工作经费、创建“全国法治政府建设示范市”工作经费、2021法考工作经费等项目指标支出和在职、退休人员基础绩效奖支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,101.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出314.21万元,占10.13%;公共安全支出2,690.97万元,占86.76%;社会保障和就业支出96.45万元,占3.11%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,392.12万元,支出决算数为3,101.63万元,完成年初预算的129.66%,其中:
1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为178.23万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加在职人员绩效奖金。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为109.61万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加离退休人员生活补助。
3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为26.37万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加设备采购指标。
4、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)
年初预算为1,643.41万元,支出决算为1,768.44万元,完成年初预算的107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增人增资工资指标调增,年中追加2021年绩效考核奖。
5、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为313.71万元,支出决算为302.29万元,完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目支出未及时支付,结转至下年支付。
6、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)
年初预算为168万元,支出决算为159.43万元,完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目支出未及时支付,结转至下年支付。
7、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)
年初预算为202万元,支出决算为192.81万元,完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目支出未及时支付,结转至下年支付。
8、公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)
年初预算为19万元,支出决算为49.89万元,完成年初预算的262.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达2021年法考工作经费。
9、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)
年初预算为46万元,支出决算为35.83万元,完成年初预算的77.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目支出未及时支付,结转至下年支付。
10、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为155.24万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中指标追加。
11、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为27.03万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中指标追加。
12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为96.45万元,由于年初预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加抚恤金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,220.33万元,其中:
人员经费2,004.87万元,占基本支出的90.3%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费215.46万元,占基本支出的9.7%,主要包括:其他资本性支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.25万元,支出决算为21.22万元,完成预算的91.27%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,无增减变动,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年相比一致,无增减变动,主要原因是本单位无预算无支出。
公务接待费支出预算为4.05万元,支出决算为2.38万元,完成预算的58.77%,决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定等要求,公务接待严格控制接待标准和陪同人数,与上年相比增加0.76万元,增长46.91%,增长的主要原因是接待省厅督查考核事项增加。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,无增减变动,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算,与上年相比一致,无增减变动,主要原因是本单位无预算无支出。
公务用车运行维护费支出预算为19.2万元,支出决算为18.84万元,完成预算的98.13%,决算数小于预算数的主要原因是我局进一步加强对公车使用的科学管理,厉行节约,与上年相比增加4.16万元,增长28.34%,增长的主要原因是2021年部分维修费用在本年支付。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.38万元,占11.22%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.84万元,占88.78%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为2.38万元,全年共接待来访团组24个、来宾172人次,主要是接待上级各项业务工作督查调研、其他单位学习调研考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.84万元,其中:公务用车购置费0万元,湘潭市司法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费18.84万元,主要是公务用车加油及运行维护费支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市司法局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
湘潭市司法局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭市司法局2022年度机关运行经费支出215.46万元,年初预算数机关运行经费支出237.36万元,比年初预算数减少21.9万元,下降9.23%。主要原因是:落实“过紧日子”要求,严控一般性支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度本单位支出会议费1.52万元,用于召开社区矫正特殊人群监管安全形势分析会、市委全面依法治市工作会议法治政府建设示范创建会、全市司法行政工作暨党风廉政建设工作会议、特殊人群监管安全形势分析会等,人数为380人,内容为社区矫正特殊人群监管安全形势分析、市委全面依法治市工作会议法治政府建设示范创建、全市司法行政工作暨党风廉政建设工作、特殊人群监管安全形势分析等;开支培训费18.93万元,用于开展2021年湘潭市法治骨干和法律明白人培训、第二届湘潭市人民监督员任职宣誓暨出任培训、市政府合同专项清查法律小分队培训、2022年行政执法人员在线培训、司法行政系统政治轮训等,人数为859人,内容为2021年湘潭市法治骨干和法律明白人培训、第二届湘潭市人民监督员任职宣誓暨出任培训、市政府合同专项清查法律小分队培训、2022年行政执法人员在线培训、司法行政系统政治轮训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭市司法局2022年度政府采购支出总额431.96万元,其中:政府采购货物支出157.87万元、政府采购工程支出79.98万元、政府采购服务支出194.11万元。授予中小企业合同金额431.46万元,占政府采购支出总额的99.88%,其中:授予小微企业合同金额359.94万元,占政府采购支出总额的83.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,湘潭市司法局共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
(一)部门整体支出绩效情况
部门2022年整体支出3178.68万元,其中,基本支出2265.23万元,项目支出913.45万元,重点项目为创建全国法治政府建设示范市项目、政府合同清查项目,绩效情况说明详见附件。
2022年湘潭市司法局整体支出绩效指标完成情况得分99分,本部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对财政资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。
(二)存在的问题及原因分析
对绩效管理认识还不够深刻,绩效管理制度有待进一步健全,与日常财务工作结合仍不够紧密,相关绩效管理知识体系仍不够完备,有待进一步学习完善;绩效目标的申报和工作任务的安排存在时差,对绩效目标设定存在一定影响。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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