湘潭市人民政府法制办公室2015年度部门决算及“三公经费”决算公开
湘潭市司法局 xtsf.xiangtan.gov.cn 发布时间:2016-08-15 08:43
湘潭市人民政府法制办公室2015年度部门决算说明
一、部门职责及机构设置情况:
湘潭市人民政府法制办公室是协助市长办理法制工作事务的办事机构,是市人民政府依法行政的参谋助手和法律顾问。其主要职责是:(一)承担统筹规划全市推进依法行政工作的责任,拟订市人民政府依法行政规划、年度计划,报市人民政府批准后组织实施。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和建议。(二)组织指导《湖南省行政程序规定》、《湖南省服务规定》的实施。(三)指导全市规范性文件管理工作;按规定承担规范性文件的合法性审核、登记、清理工作,受理有关规范性文件违法审核申请;负责规范性文件的备案审查工作;承办市人民政府规范性文件的解释工作;承办上级领导机关法律、法规、规章草案的征求意见工作。(四)研究涉及规范政府共同行政行为的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的规范性文件和答复意见。(五)指导和监督规范行政执法行为,依法监督纠正本级政府工作部门和下级政府作出的违法或者不当的行政行为。协调市政府各部门之间的执法争议和问题。(六)负责依法确认和规范行政执法主体资格,组织或会同有关部门实施全市行政执法人员、行政执法监督人员、听证主持人员等培训考核、资格认定和发证工作,指导全市行政执法队伍建设。(七)会同有关部门开展全市行政执法体制改革工作,负责承办相对集中行政处罚权、相对集中行政许可权等工作;组织指导综合执法工作。(八)指导、监督全市行政复议、行政赔偿和行政应诉工作;承办申请市人民政府行政复议的案件,承办市政府受理的行政赔偿案件;承办市政府的行政应诉等事项。(九)负责全市行政机关依法行政知识培训的指导和政府法制工作人员的业务培训;组织政府法制工作的研究和宣传;开展政府法制工作交流。(十)承担市政府重大行政决策和重大投资项目的法律顾问工作,负责对市政府重大投资项目的经济合同起草或审核,负责对市政府重大行政决策合法性论证或审核。(十一)指导湘潭仲裁委员会的工作。(十二)承办市人民政府及市政府办公室交办的其他事项。
市政府法制办系财政全额一级拨款单位,正处级,归口市政府办管理。现有行政编制19人,事业编制1人,实有在职人员20人,退休人员1人。
二、部门决算单位基本情况
纳入市法制办2015年度部门决算编报范围的单位行政单位1户,为市法制办本级。
(一)收入决算
2015年全年总收入492.15万元,其中,当年财政预算拨款334.58万元、其他收入0.04万元、上年结转157.53万元。
(二)支出决算
2015年年末决算支出292.47万元,其中,工资福利支出148.56万元,商品和服务支出71.67万元,对个人和家庭的补助63.74万元,其他资本性支出8.5万元。本年收支结余42.15万元,年末结转和结余199.68万元。
三、2015年度“三公”经费决算情况
2015年度“三公”经费控制数为:因公出国(境)费用支出0万元,公务用车运行维护费支出8万元,公务接待费支出3万元,合计11万元。
2015年“三公”经费实际支出情况为:因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费支出7.97万元,公务接待费支出2.89万元,公务用车购置费0万元。2015年我办认真贯彻落实中央、省市厉行节约的相关规定,从严控制“三公”经费支出,相关支出均低于控制数标准。
四:年度机关运行经费情况。我办机关运行经费实际决算数为25.39万元,其中16.89万元因账务处理放在项目支出。(其中办公费10.2,印刷费1.48,邮电费1.72,差旅费2.16,维修费0.99,其他商品和服务支出7.40,其他资本性支出0)
五:市法制办2015年政府采购情况:
供货商 |
种类 |
品牌 |
规格型号 |
数量 |
预算 |
协议单价 |
成交总价 |
湖南蓝星电子科技有限公司 |
笔记本电脑 |
联想 |
联想G50-80AT-ISE |
1 |
4,900 |
5,269 |
4,900 |
湖南蓝星电子科技有限公司 |
打印机 |
惠普 |
HPM401dne |
12 |
40,800 |
3,579 |
36,000 |
湘潭市力帆科技有限公司 |
打印机 |
三星 |
M2876 |
1 |
2,300 |
2,316 |
2,200 |
湖南星海科教信息技术有限公司 |
饮水机 |
其他 |
碧丽JO-K90 |
1 |
8,900 |
9,250 |
8,787 |
湖南省正东电器有限公司 |
电视机 |
三星 |
VA65HU8500 |
1 |
27,900 |
29,999 |
26,500 |
湖南蓝星电子科技有限公司 |
其他 |
其他 |
KC-PA960P、CA-NVR204 |
1 |
6,650 |
6,947 |
6,600 |
附表:
湘潭市政府法制办公室
2015年度部门决算和“三公”经费决算公开表格(表1)
部门收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
334.58 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
292.47 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.04 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
本年收入合计 |
24 |
334.62 |
本年支出合计 |
60 |
292.47 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
年初结转和结余 |
26 |
157.53 |
交纳所得税 |
62 |
|
基本支出结转 |
27 |
157.53 |
提取职工福利基金 |
63 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
64 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
199.68 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
143.08 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
56.60 |
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
|
34 |
|
|
70 |
|
|
35 |
|
|
71 |
|
总计 |
36 |
492.15 |
总计 |
72 |
492.15 |
附表:
2015年度部门决算和“三公”经费决算公开表格(表2)
部 门 收 入 决 算 表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
334.62 |
334.58 |
|
|
|
|
0.04 |
||||
2010301 |
行政运行 |
179.58 |
179.58 |
|
|
|
|
|
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
154.04 |
154.00 |
|
|
|
|
0.04 |
|||
2010699 |
其他财政事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
附表:
2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格(表3)
部 门 支 出 决 算 表
单位:万元
项目 |
本年 支出 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
292.47 |
195.07 |
97.40 |
|
|
|
||||
2010301 |
行政运行 |
195.07 |
195.07 |
0 |
|
|
|
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
97.40 |
0 |
97.40 |
|
|
|
附表: 2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格(表4)
部门财政拨款收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
334.58 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
292.47 |
292.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
334.58 |
本年支出合计 |
77 |
292.47 |
292.47 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
157.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
199.60 |
199.60 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
157.49 |
基本支出结转 |
80 |
143.00 |
143.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
56.60 |
56.60 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
492.07 |
总计 |
83 |
492.07 |
492.07 |
|
附表:2015年度部门决算和“三公”经费决算公开表格(表5)
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
297.47 |
195.07 |
97.40 |
|
2010301 |
行政运行 |
195.07 |
195.07 |
0 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
97.40 |
0 |
97.40 |
|||
|
附表:2015年度部门决算和“三公”经费决算公开表格(表6)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
195.07 |
186.57 |
8.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
195.07 |
186.57 |
8.50 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
附表:2015年度部门决算和“三公”经费决算公开表格(表7)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
(一)支出合计 |
2 |
10.86 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
7.97 |
(1)公务用车购置费 |
5 |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
7.97 |
3.公务接待费 |
7 |
2.89 |
(1)国内接待费 |
8 |
2.89 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0 |
(二)相关统计数 |
10 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
3 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
31 |
6.国内公务接待人次(人) |
16 |
330 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
17 |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
18 |
0 |
|
|
|
附表:2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格(表8)
政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目 名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(说明:本单位无政府性基金预算)
附表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表9) |
||||||
单位:万元 |
|
|
|
|
||
经济分类科目 |
基本支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
类 |
款 |
|||||
|
|
合 计 |
195.07 |
186.57 |
8.50 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
122.83 |
122.83 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
37.37 |
37.37 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.90 |
55.90 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
12.75 |
12.75 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.6 |
10.6 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
63.74 |
63.74 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
13.86 |
13.86 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
17.32 |
17.32 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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